财务印调湖章管理制度,越详细越好。
的有关信息介绍如下:为保证指挥部财务会计核算的正常进行,加强内部控制机制,维护指挥部资金财产安全,特制定本制度。
一、指挥部财务印来自章分三种:财务专360问答用印章、法人代表人名印章和会然使干统计人员人名章;
二、指挥部财务专用印章,用于代表指挥部办理银行款项支等付、出具有关票据乱岩能宪思置侵由等业务;指挥部法人代表人名印章,用于办理银行款项支付时预留银行印鉴;会计人员人名印章,继愿用于办理财务部门有关会计凭证等会计业务,对外提供会计报表。
三、财务印章是指挥部在银行设立账户、支取现金、办理款项结算钟的重要依据和证明,必须加强管理,严格按规定使用,确保指挥部货币资金的安全;
四、财务印章应指派专人分开管理。财务部门负责人保管财务专用印章,指挥部法人代表或其授权人保管法人代表人名印章,出纳会计保管本人印章;
五、财务印章不论在任何情况下都不准外借;保管人不得擅自将自己保管的印章交他人使用、增宪外定保管,也不得私自接受他人保管使用的印章,特殊情况亮确比永再必须经财务部门负责人同意;
六、财务印章必须安全存放,作到“人走章走,随用随锁”;财务专用印章或法人代表人名印章必须放入保险柜保管;
七、财务印章应严格按照规定的业务范围和批准程序使用,不得乱用、错用。印章保管人应负金染味丝许官城保油顾起监印责任,在监印中应严格审查,注意内容,防止漏洞。
八、财务印章具体使用必须符合以下要求: 1、办理各项收入业务
(1)检查各项收入是否符合法律、法规和制度规定,单价和收费标准是否准确;
(2)检查有没有齐全的计量发货手续,数量、金额计算是否准确;
(3)与有关文件、拨款单、合同等相核对,看是否一致、有无差错;
(4)待以上各项逐代话纸测测聚酸措由帝切一核对无误后,方可办理收款业务,并在相关收款凭证上加盖财务印章。 2、办理各项经济业务支出业务时 (1)检查原始凭证是否合法、齐全,是否符合要求; (2)与计划、合同、计量支付证书等相核对是否一致; (3)有无经办人、计量人、验收人、经办部门负责人、财务部门负责人签字,有无指挥长(或指挥长委托的审批人)审批签字; (4)检查付款凭证和银行此松情杆鲜蛋压上易票据金额是否相符,足北还填写是否符合要求,有无差错;
(5)与往来账核对时,核实有无应扣款项。待上述各项逐一核对无条居保矿短省需误后,方可在银行付款票据氢反上加盖财务印章。 态
九、财务印章因不慎丢失,保管人员应立即向银行挂失并向财务部门负责人报告,然后及时更换印章;
十、原财务印章作废或因故变更时,原印章应报请指挥部负坚责人、财务部门负责人批准销毁处理,销毁时财务部门负责人应在场监销。